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內審的末次會議內容,內審的末次會議內容包括

來源:青島會議公司作者:青島會議公司 時間:2024-12-14

本文目錄

  1. 內部審核末次會議講話稿
  2. 內審末次會議發言稿
  3. 內審的首末次會議流程是什么

末次會議主要是提出審核發現和結論,下面就是我給大家整理的內部審核末次會議講話稿,僅供參考。

內部審核末次會議講話稿范文(一):

首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合,使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。

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一.本次審核的目的、依據、范圍和方法

1.內審的目的:確認公司質量、環境和職業健康安全管理體系與審核依據的符合性,迎接第三方審核。

2.審核的依據:ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標準、體系文件、客戶要求(包括合同的要求及其他書面和口頭要求等)。

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3.審核的范圍:本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。

4.審核的方法:

與被審核部門、崗位人員交談;

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觀察被審核部門、崗位人員的作業過程;

閱相關的文件資料和記錄;

對已完成的質量、環境和職業健康安全活動的驗證。

本次審核通過對公司質量、環境和職業健康安全管理體系涉及的人員、活動、產品及設備等方面的抽樣調查結果,對于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保證產品滿足規定要求的能力進行證實。

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二.審核情況的總結

1.本次內審的不符合項

我們在2天的審核過程中,發現絕大多數樣本符合規定要求,但同時也發現有一些不符合之處,本次內審共發現9個不符合項。詳見不符合項分布表。

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2.宣讀不符合報告(見附件) 3.審核結論

發現不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。而不符合項較少,特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的很好,這僅說明在我們所抽取的樣本中發現的不符合項較少或者沒有不符合項。因為有些部門在管理體系審核中承擔的職能較多,而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。因此,希望本次審核中發現的不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。而不是追究某些部門或人員的依據。

三.被審核方在管理工作上的成績

本次內審是管理體系程序文件改版后的第一次內審,是對既往半年各部門工作的總結。從內審的情況來看,各部門都能嚴格按照體系文件執行,對不合理及需要改進的地方,都能積極的提出建議和意見。如,人力部更新了出差審批的流程、

市場保障部更新了項目立項流程等。正是有了大家不懈的努力和積極的參與,才確保了公司各項管理工作的持續有效和不斷完善。

四.要求

1.所有不符合項要求在8月15日前整改完畢。由審核組再次驗證。 2.雖然從內審的結果來看,我們的體系運行狀況基本良好。但是還是有許多可以持續改進的地方。如,技術文檔的管理、環境和職業健康安全意識的提高、執行人員對文件理解不夠,需加強學習等。都還有賴大家共同努力。

最后,感謝各位同事的配合,希望大家一如既往、共同進步。謝謝!

內部審核末次會議講話稿范文(二):

剛才內審組長介紹了本次內審過程的情況,公布了此次內審的結論,認為本中心質量管理體系的運行是持續有效的,能夠保持穩定的檢驗檢測能力,能滿足客戶的要求,但仍存在一些不符合的內容。對此,內審組開具了16項不符合項,并要求針對不符合進行整改。

我中心質量管理體系自2014年建立運行以來,根據運行實際,管理手冊是否須做修改,現行的程序文件是否符合體系要求,程序文件是否須編制并發布,要在管理評審會議提出。

質量管理體系從中心的行政、業務管理體系中獨立出來之后,更強調了質量管理的重要性,同時也要求全體職工對質量管理工作要有更新、更全面的認識。過去……。因為質量管理體系的建立提出了質量是控制全過程的關鍵,在中心業務開展的過程中的各環節都得以體現全面質量控制,所以,在座的和中心職工要有質量管理的意識。通過此次體系內部審核,發現了一些問題,也涉及到規定不完善、運行落實不到位及部分規定要求未得到落實等方面的問題。下一步工作中,各室要及時整改發現的問題,完善制度、加強落實。基于中心體系處于初始運行階段,內審組此次審核所發現的問題有部份未形成書面的不符合項報告,按照中心目前的運行狀況,查出20、30的項不符合項。。。。。。。等,在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。以便各室對照《問題清單》進行自查自糾,對于存在的不符合項問題的整改情況,各室要以書面報告的形式上報質管辦。

此次內審工作應該說對各室,是一次指導,一次培訓。各室管理人員應聯系工作實際,嚴格貫徹落實質量管理文件要求,提高人員的工質量觀念,能將體系中各項要素能有效的聯系到日常工作中來,為質量管理體系順利通過外部審核做好充分的準備。

內部審核末次會議講話稿范文(三):

剛才幾位專家對我們這次監督審核情況作了介紹,并通報了監督審核的結果。在此,我代表XXXXXX廠全體員工對幾位專家表示衷心的感謝。

我廠質量管理體系自2010年建立運行以來,根據運行實際,管理手冊做了2次修改,今年編制了符合體系要求的程序文件并發布。質量管理體系從QHSE管理體系中獨立出來之后,更強調了質量管理的重要性,同時也要求全體員工對質量管理工作要有更新、更全面的認識。以前,大家可能存在“質量就是天然氣質量、物資質量、工程質量的控制”這種模糊的概念。質量管理體系的建立提出了質量是控制全過程的關鍵,在我廠生產過程各環節都得以體現,所以,大質量概念要積極推廣并深入人心。

通過此次體系內部審核,我們發現了一些問題,涉及到制度規定不完善、推進落實不到位及部分規定要求未得到落實等方面。下一步工作中,各單位要及時整改發現的問題,完善制度、加強落實。基于體系處于初始運行階段,審核組此次審核所發現的問題列出了《問題清單》,未形成書面的不符合項報告。但各單位要高度重視,對照《問題清單》進行自查自糾、舉一反三,存在問題的整改情況以書面報告的形式于XXX月XXX日前報至主管部門。

此次審核工作應該說對我廠各單位、部門更多了一些指導,更多了一些培訓,也更多了一些幫助。對質量管理的理念和體系的思想進行了普及。各單位管理人員應聯系生產實際,嚴格貫徹落實質量管理文件要求,全面提高員工質量觀念,能將體系中各項要素能有效的聯系到日常工作中來,為下階段質量管理體系順利通過外部審核、認證做好充分的準備。

內審末次會議發言稿

尊敬的各位主管:

大家下午好!

通過這短短的五天內部審核,審核組審核覆蓋了全公司所有質量相關部門,涉及到了體系標準所有條款,對公司的體系運行情況進行了調查研究。從基礎理論入手聯系公司實際,切入點我們認為是準確的,抓住了要害。對公司整個體系運行存在的問題和管理中存在的漏洞,被審核的公司主管級干部都提出了非常好的建設性意見,為我們指明了改進的方向,對此向他們表示感謝!

通過這次內審,我們發現被審核的部門從管理層到一般員工在意識上和質量體系運行的實踐上,基本達到我們預期的期望和結果。公司質量管理體系中審核范圍內基本符合審核準則,我們發現公司在管理職責、資源管理、產品實行、成品的測量和分析、產品的監視和確認等方面控制是比較好的;工作環境、以顧客關注為焦點、顧客滿意、原物料和過程測量分析等方面在上海智銘企業管理公司的輔導下相比2009年有很大程度上的.改進。同時,也曝露了一些問題點,1.一些部門還需加強職責的落實;2.各部門內和各部門之間的協調溝通還需加強;3.質量體系運行中的各部門質量目標需要自行重新設定,在下次的內審中確查各部門質量目標的達成;4.文件的管理和記錄控制程序沒有有效的控制,后續希望在體系維護員的作用下能得到有效的改善;5.對供方的日常評價也有待加強。6.體系在公司運行,需要加大監督力度和跟蹤力度。7.程序文件的運行及體現與現場有些脫節,公司在管理上執行力不足,不夠深入。

內審組就本次審核提出了47個不合格項,均為一般不合格,對于審核組的結論意見和建議,希望各部門認真的對待,在二個禮拜內按照ISO16949體系標準舉一反三,制訂出切實可行的整改方案和措施,防止不合格的再次發生!通過這次這次內審,我們堅信公司的質量管理水平較以前會有明顯的進步,展望未來,xx公司在質量管理上將邁上新的臺階。

謝謝大家!

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內部審議首、末次的會議流程為:

1、編制年度內審計劃:一般在體系建立初期時或年初編制;

2、內審實施計劃:根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃;

3、召開內審首次會議;

4、實施內部審核,填寫內審記錄;

5、開出內審不符合報告;

6、編制內審報告;

7、召開內審末次會議;

8、各部門根據不符合報告分析不符合原因,制定糾正計劃,必要時制定糾正和預防措施計劃;

9、各部門實施整改;

10、內審員實施整改有效性驗證;

11、將內審情況提交管理評審。

【溫馨提示】關于內審的末次會議內容,內審的末次會議內容包括的介紹,部分內容來自網絡,僅供參考,請以實時信息為準或撥打服務熱線詳詢。青島會議公司提供:青島會議設備青島會議接送青島會議住宿青島會議場地青島會議模特青島會議公司策劃,青島會議接待服務等。

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